Mudanças entre as edições de "Geração de RE"

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(Passo a passo)
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|align="center"| 4  
 
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|align="center"| Domicílio Bancáro de Origem
 
|align="center"| Domicílio Bancáro de Origem
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias.<br/>
 
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|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
|align="center"| até
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|align="center"| UG Liquidante
|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione a UG Liquidante das ordens bancárias.<br/>
 
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|align="center"| 6
 
|align="center"| 6
|align="center"| Conciliar
+
|align="center"| Tipo de credor
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
+
|align="left"| Selecione o tipo de credor.<br/>
 
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|align="center"| 6
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|align="center"| 7
|align="center"| Remover Conciliação
+
|align="center"| Código
|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione o código do credor clicando sobre o ícone lupa.<br/>
 
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|align="center"| 8
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|align="center"| Nome
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|align="left"| Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="center"| 9
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|align="center"| Pesquisar
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|align="left"| Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.<br/>
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|align="center"| Gerar e Enviar Arquivo
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|align="left"| Clique para a geração e envio do arquivo de ordens bancárias..<br/>
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|align="center"| Gerar RE
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|align="left"| Clique para a geração da relação de ordens bancárias externas.<br/>
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Edição das 17h45min de 7 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


Arquivo:Geração de re.npg


Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Origem Selecione a origem das ordens bancárias.
2 UG Financeira Informe ou selecione a UG financeira clicando sobre o ícone lupa.
3 Banco de Origem Informe ou selecione o banco que processará as ordens bancárias.
4 Domicílio Bancáro de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de processamento das ordens bancárias.
5 UG Liquidante Informe ou selecione a UG Liquidante das ordens bancárias.
6 Tipo de credor Selecione o tipo de credor.
7 Código Informe ou selecione o código do credor clicando sobre o ícone lupa.
8 Nome Informe ou selecione o nome do credor clicando sobre o ícone lupa.
9 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.
10 Gerar e Enviar Arquivo Clique para a geração e envio do arquivo de ordens bancárias..
11 Gerar RE Clique para a geração da relação de ordens bancárias externas.